为加强审计成果运用,防范项目审计风险,提高项目合规性管理能力,7月31日,百宁公司、南百公司召开审计工作专题会议。公司领导、各部门负责人及相关人员参加了会议。
▲会议现场
会议宣贯了集团公司“审计整改强化年”实施方案及高投公司2023年竣工决算审计宣贯会议精神,各部门分别对内部控制、财务管理、征地拆迁、合同管理、工程管理、安全管理等六个方面审计重点进行宣贯,为强化审计风险防范意识、提高审计风险防控能力打下了坚实基础。针对下一阶段工作,会议提出三点要求:
一是提高思想认识,强化审计意识。各部门要高度重视审计工作,充分理解审计的依法依规性和严肃监督性,加强对法律法规、合同条款的熟悉度,确保各项工作合法合规,推动项目“干成事,不出事”。
二是坚持问题导向,抓实审计整改。各部门要落实审计整改长效机制,把整改作为重要抓手,针对审计工作发现的问题逐个问题逐项解决,在堵塞漏洞、源头治理、规范管理、防范风险上取得实实在在的成效。
三是强化成果运用,巩固整改成效。各部门要加强审计成果运用,对问题易发多发的领域和业务环节,要举一反三,标本兼治,切实发挥审计在规范项目建设合法合规上的重要作用,进一步提高审计效能,不断推动项目高质量发展。
编辑 | 梁箫笛
审核 | 余秀琴 钟海林